Типовой бизнес план региональный туристско информационный центр бугель бирючий год детский праздник детский праздник фото

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Поиск по бизнес-планам

Бесплатная аналитика

Типовой Бизнес-план Региональный ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (артикул: 15025 00296)

Дата выхода отчета: 31 Мая 2013
География исследования: Россия
Период исследования: 84
Количество страниц:  
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цель БП: Создание туристско-информационного центра, оказывающего услуги в области туристской инфраструктуры.

    Бизнес - план содержит следующие основные блоки:

    1.​ Описание рассматриваемого рынка

    2.​ Маркетинговый план открытия данного бизнеса

    3.​ План сбыта

    4.​ Производственная часть

    5.​ Организационная структура предприятия

    6.​ Финансовый план

    7.​ Нормативная база

    Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта.

    Выдержки из БП:

    Суть проекта

    за рубеж с туристическими целями за 2012 год выезжали …. миллиона россиян, что на ….% больше, чем в 2011 году. В 2012 году его объем увеличился на ….млрд. рублей, рост составил ….%. При сохранении таких темпов роста в 2013 году рынок туристских услуг достигнет ….. трлн. руб.

    В 2012 году международный туризм поставил новый рекорд – число туристских прибытий превысило один миллиард.

    Долгосрочные и краткосрочные цели проекта

    Краткосрочная цель: …….

    Долгосрочная цель: ………

    Расчетные сроки проекта

    Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев).

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1 Введение 5

    2  1. Резюме проекта 6   

    2.1 Суть проекта 6   

    2.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 6   

    2.3 Расчетные сроки проекта 6   

    2.4 Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции 6   

    2.5 Стоимость проекта 7   

    2.6 Источники финансирования проекта 7

    2.7 Выгоды и риски проекта 7   

    2.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта 8

    3 Глоссарий 9

    4  2. Описание товара/услуги 10   

    4.1  Стоимость товара/услуги. Принятая концепция ценообразования 10   

    4.2 Перспективы развития товара/услуги 11   

    4.3 Государственная поддержка 12    

    4.4 Законодательная база 12    

    4.5 Государственные программы 14

    5   3. Анализ рынка 21   

    5.1 Анализ положения дел в отрасли 21   

    5.2 Текущая ситуация в отрасли 21   

    5.3 Факторы, влияющие на отрасль 21    

    5.4 Общие данные о рынке 23    

    5.5 Объемы рынка и темпы роста 23   

    5.6 Влияние сезонности на Рынок 24   

    5.7 Конкурентный анализ 26   

    5.8 Количественная и качественная характеристика 29   

    5.9 Анализ политики продвижения 29    

    5.10 Анализ потребителей 31

    6 Описание потенциальных потребителей 31   

    6.1 Выбор и обоснование уникального достоинства продукции 35

    7  4. Маркетинговый план 36   

    7.1 Уникальные достоинства, позиционирование 36    

    7.2 Ценовая политика 37  

    7.3 Порядок осуществления продаж / оказания услуг 37   

    7.4 Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы 38

    8  5. План продаж 39   

    8.1 Цены на конкретные виды товара/услуги 39    

    8.2 Организация сбыта. Каналы сбыта 42   

    8.3 План продаж на весь расчетный период 43

    9  6. Производственная часть 46   

    9.1 Описание основного бизнес процесса 46

    9.2 Требования к поставщикам 46   

    9.3 Состав и стоимость оборудования 47   

    9.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов 51 

    9.5 Оценка и обоснование необходимых ресурсов 52   

    9.6 Оценка постоянных и переменных затрат 52   

    9.7 Оценка доходов 53  

    9.8  6.1. Функциональное решение 54   

    9.9 Выбор и обоснование типа предприятия 54

    10  7. Организационно-управленческая структура 55   

    10.1 Организационная структура 55    

    10.2 Специализация, количество и состав сотрудников 55   

    10.3 Затраты на оплату труда 57

    11  8. Финансовый план 59   

    11.1 Основные параметры расчетов 59   

    11.2 Объем финансирования 59   

    11.3 Основные формы финансовых расчетов (RUR) 61  

    11.4 Показатели эффективности проекта 69    

    11.5 Состав и характер затрат на реализацию проекта (инвестиционные затраты) 69    

    11.6 Анализ чувствительности 70   

    11.7 Показатели эффективности проекта 70    

    11.8 Основные параметры бизнес-плана 70

    12  9. Организационный план осуществления проекта 72    

    12.1 План-график реализации проекта 72

    13  10. Нормативная информация 73

    14  11.Список приложений 74

    15 Приложение 1. Перечень программ для туристских организаций 75

    16 Приложение 2. Перечень программ для организаций, предоставляющих гостиничные услуги 79

  • Перечень приложений

    Таблица 1. Целевые индикаторы Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы» Таблица 2. Положительные и отрицательные факторы, влияющие на отрасль Таблица 3. Прототипы ТИЦ действующие во Франции Таблица 4. Сравнительный анализ туристских центров Таблица 5. Структура операторов туристического рынка РФ Таблица 6. Количество потенциальных заказчиков, органов государственной власти и местного самоуправления в отдельных регионах Таблица 7. Цены на услугу «Предоставление удаленного доступа к АРМ «Бронирование on-line» Таблица 8. Стоимость рекламных услуг на Интернет портале Таблица 9. Стоимость рекламных услуг в полиграфической продукции ТИЦ Таблица 10. Стоимость агентских услуг по изготовлению сувенирной продукции Таблица 11. Стоимость услуги по проведению эксклюзивных туров для одиночных туристов Таблица 12.Стоимость субаренды функциональных помещений Таблица 13. Целевое количество пользователей АРМ «Бронирование on-line» на конец периода Таблица 14. Целевое количество рекламных объектов на конец периода Таблица 15. Целевое количество заказов сувенирной продукции Таблица 16. Целевое количество часов для проведения эксклюзивных туров для одиночных туристов Таблица 17. Целевая выручка с одного кв. метра площади, занятой под торговлю Таблица 18. Целевые показатели субаренды Таблица 19. Целевая выручка с одного торгового автомата Таблица 20. Исходные и расчетные данные стоимости ремонта помещений Таблица 21. Стоимость затрат на оснащение помещений системами безопасности Таблица 22. Состав и стоимость основного оборудования «Кабинет директора» Таблица 23. Состав и стоимость основного оборудования «Кабинет бухгалтера и юриста» Таблица 24. Состав и стоимость основного оборудования «Кабинет отдела маркетинга» Таблица 25. Состав и стоимость основного оборудования «Зона по работе с клиентами» Таблица 26. Состав и стоимость основного оборудования «Выставочный конференц-зал» Таблица 27. Состав и стоимость основного оборудования «Серверная» Таблица 28. Состав и стоимость основного оборудования «Вспомогательное помещение» Таблица 29. Состав и стоимость основного оборудования «Складское помещение» Таблица 30. Амортизируемая стоимость основных средств Таблица 31. Размер амортизационных отчислений с основных средств и нематериальных активов Таблица 32. Исходные и расчетные данные для определения минимально необходимой площади помещений ТИЦ Таблица 33. Постоянные затраты в месяц, руб. Таблица 34. Переменные затраты в месяц, руб. Таблица 35. План по доходам ТИЦ, тыс. RUR Таблица 36. Штатное расписание Таблица 37. Основные параметры финансовых расчетов Таблица 38. Затраты на открытие Таблица 39. График окупаемости проекта, тыс. руб. Свод доходы-расходы (1 год) Таблица 40. График окупаемости проекта, тыс. руб. Свод доходы-расходы (2 год) Таблица 41. График окупаемости проекта, тыс. руб. Свод доходы-расходы (3 год) Таблица 42. План движения денежных средств (Cash Flow), тыс. RUR (1 год) Таблица 43. План движения денежных средств (Cash Flow), тыс. RUR (2 год) Таблица 44. План движения денежных средств (Cash Flow), тыс. RUR (3 год) Таблица 45. Отчет о прибылях и убытках (1 год), руб. Таблица 46. Отчет о прибылях и убытках (2 год), руб. Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках (3 год), руб. Таблица 48. Инвестиционные затраты Таблица 49. Основные показатели эффективности проекта Таблица 50. Основные показатели эффективности проекта при увеличении стоимости аренды на 1% Таблица 51. Основные показатели эффективности проекта при увеличении среднемесячной расчетной заработной платы на 1% Таблица 52. Основные показатели эффективности проекта при уменьшении наценки на товар в стационарной торговле Таблица 53. Основные показатели эффективности проекта при уменьшении наценки на товар в вендинговой торговле Таблица 54. График реализации проекта

    Таблица 2. Положительные и отрицательные факторы, влияющие на отрасль

    Таблица 3. Прототипы ТИЦ действующие во Франции

    Таблица 4. Сравнительный анализ туристских центров

    Таблица 5. Структура операторов туристического рынка РФ

    Таблица 6. Количество потенциальных заказчиков, органов государственной власти и местного самоуправления в отдельных регионах

    Таблица 7. Цены на услугу «Предоставление удаленного доступа к АРМ «Бронирование on-line»

    Таблица 8. Стоимость рекламных услуг на Интернет портале

    Таблица 9. Стоимость рекламных услуг в полиграфической продукции ТИЦ

    Таблица 10. Стоимость агентских услуг по изготовлению сувенирной продукции

    Таблица 11. Стоимость услуги по проведению эксклюзивных туров для одиночных туристов

    Таблица 12.Стоимость субаренды функциональных помещений

    Таблица 13. Целевое количество пользователей АРМ «Бронирование on-line» на конец периода

    Таблица 14. Целевое количество рекламных объектов на конец периода

    Таблица 15. Целевое количество заказов сувенирной продукции

    Таблица 16. Целевое количество часов для проведения эксклюзивных туров для одиночных туристов

    Таблица 17. Целевая выручка с одного кв. метра площади, занятой под торговлю

    Таблица 18. Целевые показатели субаренды

    Таблица 19. Целевая выручка с одного торгового автомата

    Таблица 20. Исходные и расчетные данные стоимости ремонта помещений

    Таблица 21. Стоимость затрат на оснащение помещений системами безопасности

    Таблица 22. Состав и стоимость основного оборудования «Кабинет директора»

    Таблица 23. Состав и стоимость основного оборудования «Кабинет бухгалтера и юриста»

    Таблица 24. Состав и стоимость основного оборудования «Кабинет отдела маркетинга»

    Таблица 25. Состав и стоимость основного оборудования «Зона по работе с клиентами»

    Таблица 26. Состав и стоимость основного оборудования «Выставочный конференц-зал»

    Таблица 27. Состав и стоимость основного оборудования «Серверная»

    Таблица 28. Состав и стоимость основного оборудования «Вспомогательное помещение»

    Таблица 29. Состав и стоимость основного оборудования «Складское помещение»

    Таблица 30. Амортизируемая стоимость основных средств

    Таблица 31. Размер амортизационных отчислений с основных средств и нематериальных активов

    Таблица 32. Исходные и расчетные данные для определения минимально необходимой площади помещений ТИЦ

    Таблица 33. Постоянные затраты в месяц, руб.

    Таблица 34. Переменные затраты в месяц, руб.

    Таблица 35. План по доходам ТИЦ, тыс. RUR

    Таблица 36. Штатное расписание

    Таблица 37. Основные параметры финансовых расчетов

    Таблица 38. Затраты на открытие

    Таблица 39. График окупаемости проекта, тыс. руб. Свод доходы-расходы (1 год)

    Таблица 40. График окупаемости проекта, тыс. руб. Свод доходы-расходы (2 год)

    Таблица 41. График окупаемости проекта, тыс. руб. Свод доходы-расходы (3 год)

    Таблица 42. План движения денежных средств (Cash Flow), тыс. RUR (1 год)

    Таблица 43. План движения денежных средств (Cash Flow), тыс. RUR (2 год)

    Таблица 44. План движения денежных средств (Cash Flow), тыс. RUR (3 год)

    Таблица 45. Отчет о прибылях и убытках (1 год), руб.

    Таблица 46. Отчет о прибылях и убытках (2 год), руб.

    Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках (3 год), руб.

    Таблица 48. Инвестиционные затраты

    Таблица 49. Основные показатели эффективности проекта

    Таблица 50. Основные показатели эффективности проекта при увеличении стоимости аренды на 1%

    Таблица 51. Основные показатели эффективности проекта при увеличении среднемесячной расчетной заработной платы на 1%

    Таблица 52. Основные показатели эффективности проекта при уменьшении наценки на товар в стационарной торговле

    Таблица 53. Основные показатели эффективности проекта при уменьшении наценки на товар в вендинговой торговле

    Таблица 54. График реализации проекта

    Схема 1. Модель оказания услуг ТИЦ Схема 2. Организационная структура

    Схема 2. Организационная структура

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.11.18

85 000
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.11.18

69 900
БИЗНЕС-ПЛАН: строительство спортивного комплекса

Регион: ДВФО

Дата выхода: 04.05.18

136 500
БИЗНЕС ПЛАН ПРИБРЕЖНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА, РФ 2017

Регион: Россия

Дата выхода: 05.04.18

42 000
БИЗНЕ ПЛАН ВСЕСЕЗОННОГО ДЕТСКОГО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА, РФ 2017

Регион: Россия

Дата выхода: 05.04.18

29 900
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план: Аттракцион «Мобильные 5D кинотеатры»
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

    2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
    2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг
    2.2. Информация об участниках проекта
    2.3. Месторасположение проекта

    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
    3.1. Обзор рынка мобильных аттракционов Нижегородской области
    3.2. Основные тенденции на рынке
    3.3. Анализ потребителей
    3.4. Ценообразование на рынке

    4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
    4.1. План по персоналу
    4.2. План-график работ по проекту
    4.3. Источники, формы и условия финансирования

    5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    5.1. Исходные данные и допущения
    5.2. Номенклатура и цены
    5.3. Инвестиционные издержки
    5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
    5.5. Налоговые отчисления
    5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
    5.7. План продаж
    5.8. Расчет выручки
    5.9. Прогноз прибылей и убытков
    5.10. Прогноз движения денежных средств
    5.11. Анализ эффективности проекта
    5.12. Анализ рисков проекта
    5.12.1. Качественный анализ рисков
    5.12.2. Количественный анализ рисков
  • Бизнес план детского развлекательного центра
    Рассматриваемый проект предполагает создание детского развлекательного центра нового формата. Цель бизнес-плана – обоснование экономической эффективности открытия детского развлекательного центра, расчет объема необходимых денежных средств. Выдержки из текста: … Рост рынка развлекательных комплексов и парков с аттракционами в хххх году составил более хх% в год. Объем рынка в денежном выражении оценивался в ххх рублей. … Продажи будут осуществляться «через прилавок» у входа в детский развлекательный центр. Каждому ребенку будет выдаваться магнитный браслет для входа и выхода с парка развлечений. … Площадь будущего развлекательного центра – ххх м2. Она обеспечит возможность одновременного пребывания до хххх чел. Примерный размер помещения: хххххх м. … Точка безубыточности равняется хх % (хххх руб.), операционный рычаг - хх%.
  • Бизнес-план фитнес-клуба – 2014 (с финансовой моделью)
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1.1. Цели проекта 1.2. Расчетный период проекта 1.3. Стоимость реализации проекта 1.4. Источники финансирования проекта 1.5. Показатели эффективности проекта 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 2.1. Концепция фитнес-клуба 2.2. Спектр услуг фитнес-клуба 2.3. Документы для открытия фитнес-клуба 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 4. АНАЛИЗ РЫНКА ФИТНЕС-КЛУБОВ 4.1. Объект исследования Планировка и оборудование Классификация 4.2. Социально-экономические показатели Москвы Население Уровень жизни 4.3. Московский рынок физкультурно-оздоровительной деятельности Структура рынка Финансовые показатели отрасли Крупнейшие предприятия по объёму выручки 4.4. Московский рынок фитнес-клубов Объём рынка География рынка Сегментация рынка Наличие услуг в зависимости от ценовой категории клуба Средняя стоимость услуг Факторы, влияющие на рынок Тенденции Государственное регулирование рынка Предпочтения потребителей 5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 5.1. Ценовая политика 5.2. Целевая аудитория 5.3. Позиционирование на рынке 5.4. Рекламная стратегия 6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 6.1. Расположение фитнес-клуба 6.2. Аренда помещения для фитнес-клуба 6.3. Структура использования площадей фитнес-клуба 6.4. Необходимое оборудование для фитнес-клуба 6.5. Кадровое обеспечение Состав персонала Должностные обязанности персонала …
  • Бизнес-план ледового дворца спорта
    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕДОВЫХ АРЕН 2.1 Общие сведения о ледовых аренах 2.2 Мировой рынок ледовых арен 2.3 Объем и динамика рынка ледовых арен в России 2.4 Анализ конкурентной среды 2.5 Ценовой анализ рынка ледовых арен в России 2.6 Прогноз развития рынка ледовых арен в России 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Маркетинговая стратегия 3.2 Бизнес-модель предприятия 3.3 Ассортиментная и ценовая политика 3.4 Реклама и продвижение 3.5 SWOT – анализ проекта 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта 4.2 Организационная структура и штатное расписание 4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1 Описание производственного оборудования 5.2 Расчет стоимости основных фондов 5.3 Расчет стоимости прямых затрат 5.4 Оборотный капитал 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1 Основные допущения финансового плана 6.2 Финансирование проекта 6.3 Анализ продаж 6.4 Анализ структуры прямых затрат 6.5 Анализ структуры общих и административных затрат 6.6 Анализ структуры налоговых платежей 6.7 Анализ обслуживания кредита 6.8 Анализ структуры полной себестоимости 6.9 Финансовые результаты проекта 6.10 Отчет о движении денежных средств 6.11 Динамика оборотного капитала 6.12 Расчет ставки дисконтирования 6.13 Показа…
  • Исследование и анализ рынка сбыта тракторных граблей и полуприцепов, 2014 г.
    Глава № 1 1. Общая информация по рынку тракторных полуприцепов в РФ, 2014-2015гг 1.1 Основные характеристики рынка 1.2 Текущее положение сельского хозяйства 1.3 Объем и емкость рынка тракторных полуприцепов в РФ, 2013г 1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в РФ до 2015 года 1.5 Структура рынка: • Структура рынка по видам тракторных полуприцепов России • Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров • Структура рынка по товарным позициям • Структура рынка по производителям • Данные по производству полуприцепов тракторных в России в 2013 году: 2. Анализ производства тракторных полуприцепов в РФ, 2013г 2.1 Объем и динамика производства 2.2 Объем экспорта и импорта тракторных полуприцепов, 2013гг 3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/дистрибьюторы тракторных полуприцепов, 2013 г. 3.1. Крупнейшие производители/дистрибьюторы на рынке тракторных полуприцепов в России: доля на рынке 3.2. Профили организаций: • Название • ФИО Руководителя • Контактные данные 3.3. Ассортимент, технические параметры, цены на продукцию 3.4. Анализ эффектов от вступления России в ВТО, влияние данного фактора на конкурентоспособность игроков 4. Анализ потребления тракторных полуприцепов, 2013 год 4.1. Оценка объема потребл…
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Яndex