Типовой бизнес план сети маникюрных салонов жонглировать пятигорск родник санаторий бессарабия детский длить песенка утренник

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Поиск по бизнес-планам

Бесплатная аналитика

Типовой бизнес-план сети маникюрных салонов (артикул: 08959 00296)

Дата выхода отчета: 26 Апреля 2011
География исследования:  
Период исследования:  
Количество страниц: 85
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цель БП: открытие сети маникюрных салонов

    К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).

    Бизнес-план содержит следующие основные блоки:
    1.    Описание рассматриваемого рынка
    2.    Маркетинговый план открытия данного бизнеса
    3.    План сбыта
    4.    Производственная часть
    5.    Организационная структура предприятия
    6.    Финансовый план
    7.    Нормативная база
    Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта. К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).

    Выдержки из БП:
    Суть проекта
    Создание сети из трёх маникюрных салонов площадью по 25 кв.м. каждый.
    Время работы: ежедневно, с 10 до 22 часов. В дни накануне выходного дня возможно продление работы до 23 часов. Выходные не предусмотрены, за исключением редких дней, для которых издержки превысят выручку (например, 1 января).
    Общая площадь: 75 кв.м.

    Долгосрочные и краткосрочные цели проекта
    Краткосрочные цели проекта: выход на рынок трёх маникюрных салонов в соответствующем районе города, создание узнаваемого имени, качественное оказание услуг, получение прибыли.

    Долгосрочные цели проекта: расширение ассортимента предоставляемых услуг, расширение бизнеса, открытие аналогичных салонов-филиалов в других районах города, в том числе по франшизе.

    Расчетные сроки проекта – три года.

    Резюме комплекса маркетинга (4Р) услуг
    Продукт – Для обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за клиента, на первом этапе ставка будет сделана на качество и ассортимент предоставляемых услуг, высокий уровень персонала, оформителей, предоставление соответствующих услуг, разработка системы скидок и поощрений постоянным посетителям.

    Цена – При формировании цены на услуги салона ориентиром будут служить цены салонов-конкурентов аналогичного формата, а также будет учитываться средний ценовой сегмент потребителей и объём затрат компании.
     
    Сбыт – Создаваемые в рамках проекта услуги планируется реализовывать посредством прямых каналов товародвижения.
    Продвижение – Будет осуществляться как посредством средств печатной рекламы, аудиорекламы и создания сайта-визитки, так и путём установки указателей в окрестностях и массовой экспансии в Интернете (форум и социальные сети).

    Стоимость проекта
    Необходимый объем инвестиций – .... руб.

    Источники финансирования проекта
    Собственные средства.

    Выгоды и риски проекта
    Выгоды:
    •    коммерческие
    •    социальные (предоставление услуг для населения, предоставление рабочих мест).
    Риски:
    •    открытие новых маникюрных салонов (в том числе в торговом центре)
    •    постоянный рост числа игроков на рынке
    •    изменение потребительского предпочтения
    •    форс-мажорные обстоятельства.

    Ключевые экономические показатели эффективности проекта
    Ставка дисконтирования – …%.
    Срок окупаемости проекта – … месяцев.
    Срок окупаемости проекта дисконтированный – … месяцев.
    Чистая текущая стоимость (NPV) – … руб. для срока жизни проекта … месяцев.
    Внутренняя норма рентабельности IRR, год. – …% для срока жизни проекта … месяцев.
    Внутренняя норма рентабельности IRR, мес. – …% для срока жизни проекта … месяцев.

    Данный Бизнес-план разработан с учётом влияния кризисных явлений и, как следствие, даёт возможность создания компании с хорошими перспективами развития.
    Подготовленный специалистами нашей компании данный Бизнес-план проверен ведущими экспертами рынка.
    Кроме того, к готовому бизнес-плану прилагается уже заполненная Финансовая модель. Данная Финмодель демонстрирует все произведённые расчеты и даёт возможность изменять любые исходные параметры для каждой конкретной ситуации. Также она позволяет корректировать бизнес-процессы непосредственно во время создания данного бизнеса и его дальнейшего функционирования и развития.
  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1    Введение    5
    2    1. Резюме проекта    7
        2.1    Суть проекта    7
        2.2    Долгосрочные и краткосрочные цели проекта    7
        2.3    Расчётные сроки проекта    7
        2.4    Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции    7
        2.5    Стоимость проекта    8
        2.6    Источники финансирования проекта    8
        2.7    Выгоды и риски проекта    8
        2.8    Ключевые экономические показатели эффективности проекта:    8
    3    2. Описание услуги    9
        3.1    Определение услуги    9
        3.2    Сегментация услуги    9
        3.3    Стоимость услуги. Принятая концепция ценообразования    11
        3.4    Перспективы развития услуги    13
        3.5    Лицензии, патенты, государственная поддержка услуг    13
    4    3. Анализ рынка    16
        4.1    Анализ положения дел в отрасли    16
            4.1.1    Текущая ситуация в отрасли    16
            4.1.2    Факторы, влияющие на отрасль    17
            4.1.3    Общие данные о рынке    18
            4.1.4    Объемы рынка    18
        4.2    Сегментация рынка    18
        4.3    Сегментация по спектру предоставляемых услуг    18
        4.4    Сегментация по количеству маникюрных салонов в сети    19
        4.5    Сегментация по формату салона    19
        4.6    Сегментация по размеру салона    19
        4.7    Ценообразование на рынке    19
        4.8    Конкурентный анализ    20
            4.8.1    Конкуренция между игроками рынка    20
            4.8.2    Основные параметры конкуренции    21
            4.8.3    Основные игроки Рынка салонов красоты. Профили игроков    22
            4.8.4    Сравнительная характеристика игроков Рынка салонов красоты    26
        4.9    Анализ потребителей    27
        4.10    Выбор и обоснование уникального достоинства продукции    28
    5    4. Маркетинговый план    29
        5.1    Уникальные достоинства, позиционирование    29
        5.2    Ценовая политика    30
        5.3    Порядок оказания услуг    30
        5.4    Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы    30
    6    5. План продаж    32
            6.1.1    Цены на конкретные позиции продукции    32
            6.1.2    Организация сбыта, каналы сбыта    34
        6.2    План продаж на весь расчётный период    34
    7    6. Производственная часть    36
        7.1    Описание производственного процесса. Технологическая схема производства продукции / организации услуги    36
        7.2    Требования к поставщикам    37
        7.3    Состав и стоимость оборудования    37
        7.4    Оценка постоянных и переменных затрат    39
        7.5    Оценка доходов    40
        7.6    Функциональное решение    42
            7.6.1    Выбор и обоснование типа предприятия    42
    8    7. Организационно-управленческая структура    44
        8.1    Организационная структура    44
        8.2    Специализация, количество и состав сотрудников    44
        8.3    Затраты на оплату труда    44
    9    8. Финансовый план    46
        9.1    Основные параметры расчетов    46
        9.2    Объем финансирования    46
        9.3    Основные формы финансовых расчетов (РУБ)    47
        9.4    Состав и характер затрат на реализацию проекта (инвестиционные затраты)    49
        9.5    Основные формы финансовых расчетов (РУБ)    51
        9.6    Анализ чувствительности    53
            9.6.1    Показатели эффективности проекта    53
            9.6.2    Основные параметры бизнес-плана:    53
    10    9. Организационный план осуществления проекта    56
        10.1    План-график реализации проекта    56
    11    10. Нормативная информация    57
    12    Список приложений    58
        12.1    Приложение 1. Приказ №346 «Об организации выдачи разрешений на применение медицинских технологий»    58
        12.2    Приложение 2. Выдержки из Постановление Правительства г. Москвы №41-ПП от 22.01.2002 г. «О перспективах развития и правилах размещения средств наружной рекламы, информации и оформления города»    65
        12.3    Приложение 3. Выдержки из Федерального закона РФ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», касающиеся учредительных документов общества    81
        12.4    Приложение 4. Документы, необходимые для регистрации Общества с ограниченной ответственностью    84
  • Перечень приложений

    Таблица 1. Принципы разделения маникюрных салонов по классам
    Таблица 2. Факторы, влияющие на отрасль
    Таблица 3. Сравнительная характеристика нескольких игроков
    Таблица 4. Потребительские предпочтения клиентов
    Таблица 5. Средняя стоимость на предлгемые товары
    Таблица 6. План продаж на весь расчётный период, ед.оказанных услуг
    Таблица 7. Состав и стоимость основного оборудования
    Таблица 8. Состав и стоимость оборудования системы безопасности
    Таблица 9. Постоянные и переменные затраты в месяц, руб.
    Таблица 10. План по доходам, руб. Часть I
    Таблица 11. План по доходам, руб. Часть II
    Таблица 12. Штатное расписание
    Таблица 13. Затраты на открытие
    Таблица 14. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы
    Таблица 15. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть I
    Таблица 16. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть II
    Таблица 17. Отчёт о прибылях и убытках. Часть I
    Таблица 18. Отчёт о прибылях и убытках. Часть II
    Таблица 19. Отчёт о прибылях и убытках. Часть III
    Таблица 20. График реализации проекта

    Рисунок 1. Расположение маникюрных салонов в Москве и ближайшем Подмосковье

    Схема 1. Технологическая схема организации производства
    Схема 2. Организационная структура

    Приложение 1. Приказ №346 «Об организации выдачи разрешений на применение медицинских технологий»
    Приложение 2. Выдержки из Постановление Правительства г. Москвы №41-ПП от 22.01.2002 г. «О перспективах развития и правилах размещения средств наружной рекламы, информации и оформления города»
    Приложение 3. Выдержки из Федерального закона РФ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», касающиеся учредительных документов общества
    Приложение 4. Документы, необходимые для регистрации Общества с ограниченной ответственностью
Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.02.18

85 000
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.02.18

69 900
БИЗНЕС-ПЛАН: открытие пивного ресторана

Регион: Россия, Калужская область

Дата выхода: 29.09.17

55 500
БИЗНЕС-ПЛАН: Открытие паба в Москве

Регион: Россия, Москва

Дата выхода: 30.08.17

48 700
БИЗНЕС-ПЛАН: строительство ипподрома

Регион: Россия

Дата выхода: 21.07.17

91 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план: Организация ЦОД
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое оборудование 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка ЦОД 3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.3. Ценообразование на рынке ЦОД 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Открытие турагентства с доставкой и сопровождениям людей до аэропорта
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое оборудование и материалы 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка турагентств по доставке и сопровождению людей 3.2. Тенденции на рынке и прогноз рынка 3.3. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Бизнес-план торгово-развлекательного центра - 2014г. (с финансовой моделью)
    ГЛОССАРИЙ 1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 3.1. Характеристика площадей 3.2. Планировка торгово-развлекательного центра 3.3. Влияния проекта на окружающую среду 4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 4.1. Российский рынок торговой недвижимости 4.1.1. Общая ситуация на рынке и перспективы развития 4.1.2. География рынка 4.2. Рынок торговой недвижимости Москвы 4.2.1. Предложение на рынке 4.2.2. География ТЦ 4.2.3. Обеспеченность торговыми площадями 4.2.4. Спрос 4.2.5. Арендные ставки 4.2.6. Прогноз 4.3. Рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга 4.3.1. Предложение на рынке 4.3.2. Спрос 4.3.3. Арендные ставки 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. Организационно-функциональная структура управления проектом 5.2. График реализации проекта 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Условия и допущения, принятые для расчета 6.2. Исходные данные 6.2.1. Налоговое окружение 6.2.2. Перечень услуг и цены 6.2.3. План реализации услуг 6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. Энергоресурсы Прочие 6.2.5. Численность персонала и заработная плата 6.2.6. Калькуляция прямых материальных затрат 6.2.7. Капитальные затраты и амортизация 6.2.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов 6.3. Расчет выручки 6.4. Инвестиционные издержки 6.5. Расчет прибылей, убытк…
  • Бизнес-план детского клуба лазерного пейнтбола "LASERMOVE" (с финансовой моделью)
    Перечень таблиц и рисунков 4 Резюме 5 Раздел 1. Обзор компании 7 1.1.Концепция проекта 7 1.2.Перечень предлагаемых по проекту услуг 7 1.3.История и сценарии игры лазертаг 9 Раздел 2. Анализ рынка 14 2.1. Развитие и тенденции индустрии развлечений в России 14 2.2. Ситуация на рынке игровых войн как отрасли развлечений 19 2.3. Потенциальные клиенты 21 Раздел 3. Конкуренты проекта 24 3.1. Основные конкуренты 24 Раздел 4. Маркетинговый план 29 4.1. Целевые клиенты/группы клиентов 29 4.2. Способы привлечения клиентов 29 4.2.1. Потенциальные партнеры 29 4.2.2. Прямая реклама 31 4.2.3. Интернет-реклама 32 4.2.4. Поисковая оптимизация 33 Раздел 5. Производственный план 36 5.1. Оборудование для реализации проекта 36 5.2. Выбор площадки для проекта 40 Раздел 6. Финансовый план 43 6.2. План реализации 44 6.3. Объемы реализации 44 6.4. Доходы от продаж 45 6.5. Постоянные затраты 46 6.6. Капитальные затраты 47 6.7. Налоги 48 6.8. Отчет о прибылях и убытках 48 6.9. Расчет ставки дисконтирования методом WACC 51 6.10. Отчет о движении денежных средств 61 6.11. Оценка экономической эффективности проекта 64 Раздел 7. Анализ чувствительности проекта 67 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» 76
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Яndex