Бизнес план свадебного агентства с финансовой моделью курортный рынок санаторно услуга жидкость розжиг анапа тур

Спецпредложение

Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Бизнес-план свадебного агентства (с финансовой моделью) (артикул: 12207 00296)

Дата выхода отчета: 27 Июля 2012
География исследования:  
Период исследования:  
Количество страниц: 81
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    ОПИСАНИЕ

    Разработка бизнес-плана свадебного агентства проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

    К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

    Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

    Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

    Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

    Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

    Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российской свадебной индустрии в последующие годы.

    Цели проекта:

    привлечение инвестиционных средств для открытия свадебного агентства;

    обоснование экономической эффективности открытия свадебного агентства;

    разработка поэтапного плана создания и развития свадебного агентства.

    Описание проекта:

    местоположение – один из регионов РФ;

    удобная шаговая и транспортная доступность;

    густонаселенный район города;

    наличие парковочных мест;

    офисное помещение площадью 95 кв. м;

    ежеквартальная арендная плата за помещение - *** тысяч рублей;

    подготовка помещения - *** тысяч рублей.

    Основные задачи проекта:

    аренда необходимого помещения;

    организация открытия агентства:

    получить необходимые разрешения;

    закупить мебель, оборудование;

    набрать персонал;

    провести рекламную компанию.

    Услуги:

    Услуги ресторанов;

    Услуги автопарков;

    Услуги фотографов и видеооператоров;

    Услуги флористов;

    Услуги парикмахеров и стилистов;

    Свадебный торт;

    Разработка сценариев;

    Свадебное путешествие;

    Свадьбы «под ключ».

    Таблица. Цены на услуги свадебного агентства
    № п/п Наименование услуги Средняя цена услуги, руб. Агентская комиссия, %

    1 Услуги ресторанов *** ***

    2 Услуги автопарков *** ***

    3 Услуги фотографов и видеооператоров *** ***

    4 Услуги флористов *** ***

    5 Услуги парикмахеров и стилистов *** ***

    6 Свадебный торт *** ***

    7 Разработка сценариев *** ***

    8 Свадебное путешествие *** ***

    9 Свадьбы под ключ *** ***

    Финансовые показатели проекта:

    Объем первоначальных вложений - 2,1 млн руб.

    Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

    Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

    Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

    Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 0,72 года

    Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

    Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

    Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

    Выдержки из исследования:

    Объем оказанных платных услуг в России в 2007-2011 г. стабильно возрастал. Рост был связан как с увеличением покупательной способности населения, так и с инфляцией. Наибольший прирост отмечался в 2008 г. – ***% или *** млрд рублей. в 2011 г. темп прироста составил ***% и объем платных услуг населению достиг *** млрд рублей.

    В 2011 г. число зарегистрированных браков по России в целом резко увеличилось на ***% до *** браков. Причиной стало воздействие нескольких факторов: большое количество населения в брачном возрасте, обусловленное всплеском рождаемости во второй половине восьмидесятых (средний возраст вступления в брак в России *** года для женщин и *** лет для мужчин); заключение браков, отложенных в 2009-2010 гг. по экономическим причинам; перенесение брака на 2011 г. вместо 2012 из-за суеверий (2012 г. – високосный, что считается плохой приметой). В силу последней причины можно предположить снижение числа браков в 2012 г. по сравнению с 2011 г.

    Крупнейшими регионами по числу зарегистрированных браков в 2011 г. были Москва (*** тыс. браков), Московская область (почти *** тыс. браков) и Санкт-Петербург (*** тыс. браков). За ними следовали *** (***,7 тыс. браков), *** область (***,5 тыс. браков), Тюменская область (*** тыс. браков). Доли регионов в общем числе браков по России в 2011г. примерно соответствовали ...

    Рынок свадебный услуг города Москвы – один из самых развитых в России. В столице работают более *** агентств и частные организаторы свадеб. Помимо специализированных агентств, которые занимаются исключительно организацией свадеб, подобную услугу предлагают и агентства по организации праздников и мероприятий. Всего в столице действует около *** компаний, занимающихся предоставлением прочих услуг, связанных с отдыхом и развлечениями.

    В структуре стоимости свадьбы для заказчика, как правило, большую долю занимает шоу-программа, ведущий и DJ, за ним следует фото и видео, затем транспорт и, наконец, аксессуары, торт и оформление зала. Доля первых двух групп затрат составляет около ***%, последних двух – около ***%. Вместе с увеличением бюджета доля затрат, касающихся развлекательной программы сокращается.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    ОГЛАВЛЕНИЕ

    1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

    1.1.Цели и краткое описание проекта

    1.2.Расчетный период проекта

    1.3.Стоимость реализации проекта

    1.4.Источники финансирования проекта

    1.5.Показатели эффективности проекта

    2.ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

    3.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

    3.1. Концепция компании

    3.2. Спектр услуг компании

    3.3. Разрешительная документация

    4. АНАЛИЗ РЫНКА

    4.1. Общая информация

    Классификация по ОКПД

    4.2. Население и экономическая ситуация

    4.3. Платные услуги

    4.4. Число зарегистрированных браков

    4.5. Рынок свадебных услуг в Москве

    4.6. Рынок свадебных услуг в Краснодаре

    4.7. Рынок свадебных услуг в Тюмени

    5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

    5.1.Состав персонала

    5.2. Должностные обязанности сотрудников

    6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

    6.1. Ценовая политика

    6.2. Стратегия маркетинга

    7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

    7.1. Расположение компании

    7.2. Аренда и подготовка помещения

    7.3. Структура использования площадей

    7.4. Необходимое оборудование

    7.5. Объемы оказываемых услуг

    7.6. График реализации проекта

    8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

    8.1. Первоначальные вложения в проект

    Динамика инвестиционных вложений

    Направления инвестиционных вложений

    8.2. Доходы компании

    8.3. Расходы компании

    8.4. Система налогообложения

    8.5. Отчет о прибылях и убытках

    8.6. Отчет о движении денежных средств

    8.7. Бухгалтерский баланс

    9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

    9.1. Методика оценки эффективности проекта

    9.2. Чистый доход (NCF)

    9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

    9.4. Срок окупаемости (PB)

    9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

    9.6. Индекс прибыльности (PI)

    9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

    10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

    10.1. Качественный анализ рисков

    10.2. Анализ чувствительности проекта

    10.3. Точка безубыточности проекта

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

    ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

  • Перечень приложений

    ПРИЛОЖЕНИЕ

    Список графиков:

    1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2011* гг., %

    2. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2011 гг., %

    3. Динамика объема платных услуг населению в России в 2007-2011 гг., млрд руб.

    4. Крупнейшие регионы по объему оказанных платных услуг населению в 2011 г., млрд руб.

    5. Динамика числа зарегистрированных браков в России в 2009-2011 гг.

    6. Динамика числа зарегистрированных браков по месяцам в России в 2009-2011 гг.

    7. Крупнейшие регионы по количеству зарегистрированных браков в 2011 г.

    8. Динамика числа зарегистрированных браков в крупнейших регионах в 2009-2011 гг.

    9. Крупнейшие регионы по количеству зарегистрированных браков на 1000 человек в 2011 г.

    10. Крупнейшие регионы по населению в возрасте 20-35 лет в 2011 г., чел.

    11. Динамика загрузки свадебного агентства, (в % от максимальной)

    12. Динамика выручки свадебного агентства, тыс. руб.

    13. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения свадебного агентства, тыс. руб.

    14. Динамика чистой прибыли свадебного агентства, тыс. руб.

    15. Движение денежных потоков свадебного агентства, тыс. руб.

    16. Остаток денежных средств на счету свадебного агентства, тыс. руб.

    17. Чистый доход (NCF) свадебного агентства, тыс. руб.

    18. Чистый дисконтированный доход (NPV) свадебного агентства, тыс. руб.

    19. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

    20. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

    21. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

    22. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

    23. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

    24. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

    25. Точка безубыточности свадебного агентства, %

    Список диаграмм:

    1. Структура платных услуг населению по видам в России в 2011 г., %

    2. Структура ФОТ персонала свадебного агентства, %

    3. Структура использования площадей свадебного агентства, %

    4. Структура инвестиционных затрат свадебного агентства, %

    5. Структура выручки по видам услуг свадебного агентства, %

    6. Структура текущих расходов свадебного агентства, %

    7. Структура себестоимости услуг свадебного агентства, %

    8. Структура налоговых выплат свадебного агентства, %

    Список таблиц:

    1. Объемы оказываемых услуг в номинальном выражении, ед.

    2. Цены на услуги свадебного агентства

    3. Объемы оказываемых услуг в денежном выражении, тыс. руб.

    4. Объемы оказываемых услуг в номинальном выражении, ед.

    5. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.

    6. Объем оказанных платных услуг по регионам России в 2007-2011 гг., млрд руб.

    7. Число зарегистрированных браков в регионах России в 2009-2011 гг.

    8. Выручка компаний, предоставляющих прочие услуги в области отдыха и развлечений, в Москве в 2008-2010 гг., тыс. руб.

    9. Стоимость отдельных услуг в агентствах Москвы, руб.

    10. Выручка компаний, предоставляющих прочие услуги в области отдыха и развлечений, в Краснодарском крае в 2008-2010 гг., тыс. руб.

    11. Персонал компании, чел.

    12. Цены на услуги свадебного агентства

    13. Площади помещений свадебного агентства, кв. м

    14. Объемы оказываемых услуг в номинальном выражении, ед.

    15. Объемы оказываемых услуг в денежном выражении, тыс. руб.

    16. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

    17. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

    18. Параметры текущих затрат свадебного агентства

    19. Ставка страховых взносов на доходы персонала для применяющих УСН организаций

    20. Налоговые выплаты свадебного агентства, тыс. руб.

    21. Отчет о прибылях и убытках свадебного агентства, тыс. руб.

    22. Отчет о движении денежных средств свадебного агентства, тыс. руб.

    23. Бухгалтерский баланс свадебного агентства, тыс. руб.

    24. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

    25. Показатели эффективности проекта

    26. Расчет точки безубыточности свадебного агентства, %

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.01.20

85 000
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.01.20

69 900
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСТРОВНОГО САЛОННОГО СЕРВИСА РФ, МОСКВА

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.18

45 000
Оценка рыночной целесообразности создания портала частных спортивных соревнований Рф, мир

Регион: РФ, мир

Дата выхода: 17.09.18

45 000
Бизнес-план: организация и развитие конно-спортивного комплекса

Регион: Московская область

Дата выхода: 06.09.18

350 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА С ЗОНОЙ АТТРАКЦИОНОВ (МАЛЫЙ ФОРМАТ)
    Цель БП: открытие развлекательного центра с зоной аттракционов (малый формат) К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая модель в электронном формате Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 1. Описание рассматриваемого рынка 2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса 3. Производственная часть 4. Организационная структура предприятия 5. Финансовый план Открытие развлекательного центра малого формата в арендуемом помещении). Центр будет оснащен современными средствами развлечения, будет включать в себя комнаты проведения праздников, различные аттракционы, игральные аппараты ресторан быстрого питания. Краткосрочные цели проекта: выход на рынок развлекательных центров малого формата в соответствующем городе, создание узнаваемого имени, качественное оказание услуг, получение прибыли. Долгосрочные цели проекта: Завоевать и удержать лидерские позиции на рынке детских развлечений, стать значимым объектом в общественной жизни соответствующего города, создать сеть малых развлекательных центров.
  • Бизнес-план салона красоты - 2014г.
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 2.1. Регистрация компании 2.2. Заключение на помещение 2.2.1. Заключение СЭС 2.2.2. Заключение УГПС МЧС 2.3. Лицензирование 2.4. Сертификация 2.5. Разрешение на торговлю 3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 3.1. Выбор концепции салона 3.1.1. Основные параметры 3.1.2. Отличительная черта салона 3.1.3. Конкурентное окружение 3.1.4. Выбор целевой аудитории 3.1.5. Человеческий фактор 3.1.6. Продвижение салона 3.2. Услуги проекта 3.3. Месторасположение и площадь 3.4. Техническое оснащение проекта 3.4.1. Оборудование Основное оборудование Прочее оборудование 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 4.1. Основные параметры рынка 4.1.1. Объем и динамика рынка 4.1.2. Факторы развития рынка Благосостояние населения Численность населения Повышение культуры потребления Сокращение физического объёма потребляемых услуг и рост конкуренции Тренд новых предложений на рынке салонов красоты Салоны красоты и новые медиа 4.1.3. Проблемы развития рынка 4.2. Сегментация салонов красоты на российском рынке 4.2.1. Сегментация по набору услуг 4.2.2. Сегментация по ценовому признаку Салоны для среднего класса Салоны красоты базового уровня Элитные салоны красоты 4.2.3. Сегментация по открытости 4.2.4. Сегментация по брендированию 4.3. Портрет потребителя услуг салонов красоты 4.4. Потр…
  • Бизнес-план спортивно-концертного комплекса
    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 2. АНАЛИЗ РЫНКА СПОРТИВНЫХ ЛЕДОВЫХ ОБЪЕКТОВ 2.1 Общие сведения о спортивных ледовых объектах 2.2 Мировой рынок спортивных ледовых объектов 2.3 Объем и динамика рынка спортивных ледовых объектов в России 2.4 Анализ конкурентной среды 2.5 Ценовой анализ рынка спортивных ледовых объектов в России 2.6 Прогноз развития рынка спортивных ледовых объектов в России 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Маркетинговая стратегия 3.2 Бизнес-модель предприятия 3.3 Ассортиментная и ценовая политика 3.4 Реклама и продвижение 3.5 SWOT – анализ проекта 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта 4.2 Организационная структура и штатное расписание 4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1 Описание производственного оборудования 5.2 Расчет стоимости основных фондов 5.3 Расчет стоимости прямых затрат 5.4 Оборотный капитал 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1 Основные допущения финансового плана 6.2 Финансирование проекта 6.3 Анализ продаж 6.4 Анализ структуры прямых затрат 6.5 Анализ структуры общих и административных затрат 6.6 Анализ структуры налоговых платежей 6.7 Анализ обслуживания кредита 6.8 Анализ структуры полной себестоимости 6.9 Финансовые результаты проекта 6.10 Отчет о движении денежных …
  • Типовой бизнес-план организации тренажерного зала
    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ Проект предусматривает организацию тренажерного зала нижнего ценового сегмента. Предполагается, что он будет открыт в спальном районе г. Москвы, расположенном между Третьим транспортным кольцом и МКАД. В исследовании использованы следующие исходные параметры проектируемого тренажерного зала: Общая площадь тренажерного зала составит 170 кв.м, в том числе: Спортивный зал – 100 кв.м; Солярий – 5 кв.м; Массажный кабинет – 8 кв.м; Фитнес-бар и вспомогательные помещения – 57 кв.м. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА Объем первоначальных вложений – *** тыс. долларов (собственные средства); Срок окупаемости – *** месяцев; Внутренняя норма рентабельности (IRR) – ***%. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТНЕС-УЧРЕЖДЕНИЙ В разделе представлены результаты исследования основных способов классификации фитнес-учреждений, используемых участниками рынка Основные результаты Выделены основные типы фитнес-учреждений; Произведена ценовая сегментация рынка фитнес-услуг; Описана классификация фитнесс-учреждений по месту расположения; Представлены оценки насыщенности основных сегментов рынка; Выявлены наиболее интересные с точки зрения вхождения в бизнес сегменты рынка и типы фитнесс-учреждений. Ключевые данные «В настоящее время в России нет официальной либо общепринятой классификации, позволяющей отнест…
  • Бизнес-план агентства недвижимости (с финансовой моделью)
    Разработка бизнес-плана агентства недвижимости проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO. К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel. Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели. Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект. Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта. Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России. Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка недвижимости в последующие годы. Цели проекта: привлечение инвестиционных средств для открытия агентства недвижимости; обоснование экономической эффективности открытия агентства недвижимости; разработка поэтапного плана создания и развития агентства недвижимости. Описание проекта: расположение в центре города, или деловом районе; целевая аудитори…
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Яndex