Бизнес план детского клуба лазерного пейнтбола lasermove с финансовой моделью большой праздник фейерверк авиакассы курск

Спецпредложение

Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Бизнес-план детского клуба лазерного пейнтбола "LASERMOVE" (с финансовой моделью) (артикул: 20533 00296)

Дата выхода отчета: 31 Июля 2014
География исследования: Россия
Период исследования: 2014г.
Количество страниц: 76
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и СНГ.

    К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных.

    Идея проекта

    Клуб лазерного пейнтбола «LASERMOVE» ориентирован на детей дошкольного и школьного возраста, преимущественно мальчиков.

    Позиционирование: клуб по организации боев и турниров в лазерный пейнтбол, ориентированный преимущественно на детей, в том числе дошкольного и младшего школьного возраста (с 4-5 лет).

    Род деятельности: развлекательная (лазерный пейнтбол).

    Виды  деятельности:

    85.32 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»;

     

    92.3 «Прочая зрелищно-развлекательная деятельность»;

     

    71.40 «Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования».

     

    Основные параметры проекта:

     

             Среднее количество клиентов (боев) в месяц: ***.

     

             Среднемесячный оборот: ***руб.

     

    Аренда (характеристики помещения и стоимость в месяц):

     

    технические площади 500 м2,

    сдельная аренда (по количеству человеко-часов) – ***руб. в месяц.

             Преимущества:

    широкий выбор сценариев;

    высокая реалистичность и динамичность лазерных игр;

    полная безопасность;

    высококачественное игровое оборудование;

    опытные инструкторы;

    оригинальность и доступность данного активного отдыха.

    Рынок

    Развитие лазертага в России набирает обороты. На сегодняшний день в России открыто уже более 500 клубов, и их количество постоянно растет. За последние 3 года популярность лазертага выросла в 10 раз и продолжает увеличиваться.

    Преимущества лазертага перед пейнтболом и страйкболом:

    Безопасное и здоровое времяпровождение, как на открытом воздухе, так и на закрытой площадке.

    Активное развитие школьного и дошкольного населения.

    Организация выходных и праздников.

    Конкуренция в Санкт-Петербурге:

    «Лазертаг 007» (www. lasertag007.ru) – организатор лазертаг игр.

    «КиберФокс» (www. lasertag78.ru) – организатор лазертаг игр.

    Финансовая часть:

     

    Выдержки из исследования

     

    По имеющимся оценкам в России почти 37 млн. потенциальных потребителей продуктов индустрии развлечений. Хотя в России тратят на досуг не так много средств, но рост расходов населения на посещение развлекательных мероприятий сопоставим с затратами россиян на некоторые предметы потребления.

    Согласно данным Института комплексных социальных исследований РАН, ***% россиян пользуются услугами современной индустрии развлечений. Из них ***% – отдают предпочтение домашнему досугу; ***% посвящают свободное время различного рода хобби или встречам с друзьями. И ***% считают недостаточными свои возможности для полноценного отдыха.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    Перечень таблиц и рисунков 4

     

    Резюме 5

     

    Раздел 1. Обзор компании 7

     

    1.1.Концепция проекта 7

     

    1.2.Перечень предлагаемых по проекту услуг 7

     

    1.3.История и сценарии игры лазертаг 9

     

    Раздел 2. Анализ рынка 14

     

    2.1. Развитие и тенденции индустрии развлечений в России 14

     

    2.2. Ситуация на рынке игровых войн как отрасли развлечений 19

     

    2.3. Потенциальные клиенты 21

     

    Раздел 3. Конкуренты проекта 24

     

    3.1. Основные конкуренты 24

     

    Раздел 4. Маркетинговый план 29

     

    4.1. Целевые клиенты/группы клиентов 29

     

    4.2. Способы привлечения клиентов 29

     

    4.2.1. Потенциальные партнеры 29

     

    4.2.2. Прямая реклама 31

     

    4.2.3. Интернет-реклама 32

     

    4.2.4. Поисковая оптимизация 33

     

    Раздел 5. Производственный план 36

     

    5.1. Оборудование для реализации проекта 36

     

    5.2. Выбор площадки для проекта 40

     

    Раздел 6. Финансовый план 43

     

    6.2. План реализации 44

     

    6.3. Объемы реализации 44

     

    6.4. Доходы от продаж 45

     

    6.5. Постоянные затраты 46

     

    6.6. Капитальные затраты 47

     

    6.7. Налоги 48

     

    6.8. Отчет о прибылях и убытках 48

     

    6.9. Расчет ставки дисконтирования методом WACC 51

     

    6.10. Отчет о движении денежных средств 61

     

    6.11. Оценка экономической эффективности проекта 64

     

    Раздел 7. Анализ чувствительности проекта 67

     

    ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» 76

  • Перечень приложений

    ТАБЛИЦЫ

     

    Таблица 1. Основные показатели деятельности организаций культуры (на конец года) 22

     

    Таблица 2. Основные конкуренты по лазертагу в Санкт-Петербурге 24

     

    Таблица 3. Основное оборудование проекта 38

     

    Таблица 4. Дополнительное оборудование проекта 39

     

    Таблица 5. Основные допущения проекта 43

     

    Таблица 6. Штатное расписание и ФОТ проекта 43

     

    Таблица 7. План реализации 44

     

    Таблица 8. Объемы реализации 44

     

    Таблица 9. Доходы от продаж услуг проекта 45

     

    Таблица 10. Постоянные затраты 46

     

    Таблица 11. Капитальные затраты 47

     

    Таблица 12. Налоги проекта 48

     

    Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках 48

     

    Таблица 14. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ 56

     

    Таблица 15. Алгоритм определения степени риска оцениваемой компании 57

     

    Таблица 16. Алгоритм расчета премии за специфический риск 58

     

    Таблица 17. Расчет ставки дисконтирования методом WACC 59

     

    Таблица 18. Отчет о движении денежных средств 61

     

    Таблица 19. Финансовые показатели проекта 66  

     

    РИСУНКИ 

    Рисунок 1. Предпочтения среди видов досуга среди жителей РФ 15

     

    Рисунок 2. Статистика запросов в Yandex  20

     

    Рисунок 3. Численность Санкт-Петербурга за 2000-2013 гг. (чел.) 22

     

    Рисунок 4. Оборудование для игры в лазертаг (жилеты) 40

     

    Рисунок 5. Набор оборудования для игры 40

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.10.19

85 000
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.10.19

69 900
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСТРОВНОГО САЛОННОГО СЕРВИСА РФ, МОСКВА

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.18

45 000
Оценка рыночной целесообразности создания портала частных спортивных соревнований Рф, мир

Регион: РФ, мир

Дата выхода: 17.09.18

45 000
Бизнес-план: организация и развитие конно-спортивного комплекса

Регион: Московская область

Дата выхода: 06.09.18

350 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план: открытие аэродинамической трубы в Мурманской обл.
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемые услуги 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение трубы, требование к площадке и помещению 2.5. Необходимое оборудование 2.6. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка услуг в индустрии развлечений (аттракционы) в Мурманске 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов в регионе 3.5. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные и допущения 4.2. Услуги и цены 4.3. Инвестиционные издержки 4.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.5. Налоговые отчисления 4.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 4.7. План продаж 4.8. Расчет выручки 4.9. Прогноз прибылей и убытков 4.10. Прогноз движения денежных средств 4.11. Анализ эффективности проекта 4.11.1. Показатели эффективности проекта 4.11.2. Методика оценки эффективности проекта 4.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 4.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 4.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 4.11.6. Срок окупаемости (PBP) 4.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 4.11.8. Иные показатели 4.12. Анализ рисков проекта 4.12.1. Качест…
  • Типовой бизнес-план открытия сети салонов экспресс-услуг в области красоты и ухода за телом

    1.Резюме проекта 5
    1.1 Суть проекта 5
    1.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 5
    1.3 Расчётные сроки проекта 5
    1.4 Резюме комплекса проекта (4Р) услуг 5
    1.5 Стоимость проекта 6
    1.6 Источники финансирования проекта 6
    1.7 Выгоды и риски проекта. характеристики рисков, стратегия их минимазации 6
    1.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта 7
    2. Описание услуг 8
    2.1 Функциональное назначение услуг 8
    2.2 Сегментация услуг 8
    2.3 Стоимость услуги. Принятая концепция ценообразования 9
    2.4 Перспективы развития услуги 10
    2.5 Патентно-лицензионная защита услуг 11
    3. Анализ рынка салонов красоты 14
    3.1 Анализ положения дел в отрасли 14
    3.1.1 ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 14
    3.1.2 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 14
    3.2 Общие данные о рынке 15
    3.2.1 ОБЪЁМЫ РЫНКА 15
    3.3 Сегментация рынка 15
    3.3.1 СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 15
    3.3.2 БАЗОВЫЕ УСЛУГИ / УСЛУГИ «РОСКОШИ» 17
    3.3.3 СЕТЕВЫЕ/НЕСЕТЕВЫЕ САЛОНЫ КРАСОТЫ 17
    3.3.4 КРУГЛОСУТОЧНЫЕ / НЕКРУГЛОСУТОЧНЫЕ САЛОНЫ КРАСОТЫ 18
    3.3.5 СЕГМЕНТАЦИЯ ПО РАЗМЕРУ САЛОНА 20
    3.3.6 СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СПЕКТРУ УСЛУГ 20
    3.3.7 МАНУАЛЬНЫЕ / АППАРАТНЫЕ САЛОНЫ 20…
  • Бизнес-план 5D кинотеатра (с финансовой моделью)
    ОГЛАВЛЕНИЕ

    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    1.1. Цели и краткое описание проекта
    1.2. Расчетный период проекта
    1.3. Стоимость реализации проекта
    1.4. Источники финансирования проекта
    1.5. Показатели эффективности проекта
    2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
    3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
    3.1. Концепция компании
    3.2. Спектр услуг компании
    3.3. Разрешительная документация
    4. АНАЛИЗ РЫНКА
    4.1. Общая информация
    4.2. Население и экономическая ситуация
    Население Москвы
    Доходы
    4.3. Российский рынок киноцентров
    Численность кинозалов, кинотеатров
    Численность кинозалов IMAX в России
    Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России
    4.4. Тенденции на рынке киноцентров
    4.5. Потребительские предпочтения на рынке киноцентров
    Частота посещений
    4.6. Государственное регулирование рынка кинопроката
    4.7. Рынок кинопоказов
    Российский рынок кинопоказов
    Московский рынок кинопоказов
    Цена на билеты в кинотеатр в регионах РФ
    4.8. 5D кинотеатры
    Стоимость
    Оборудование
    5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
    5.1. Состав персонала
    5.2. Должностные обязанности сотрудников
    6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
    6.1. Ценовая политика
    6.2. Потенциальные потребители
    6.3. Стратегия …
  • Бизнес-план строительства VIP-турбазы
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА
    2.1. Местоположение объекта
    2.2. Описание продукции
    2.3. Строительные особенности
    2.4. Характеристика оборудования
    2.5. Технология производства продукции
    2.6. Прочие технологические вопросы
    2.7. Экологические вопросы производства
    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
    3.1. Тенденции российского рынка услуг турбаз
    3.2. Практика функционирования VIP-турбаз
    3.3. Рынок услуг VIP-турбаз Астраханской области
    4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
    4.1. Объем инвестиций
    4.2. Финансирование проекта
    4.3. Обслуживание заемных средств
    5. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
    5.1. Цены реализации
    5.2. Персонал проекта
    5.3. Текущие расходы
    6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    6.1. Общие сведения
    6.2. Налоговое окружение и бюджет
    6.3. Расчет выручки
    6.4. Отчет о движении денежных средств
    6.5. Отчет о прибылях и убытках
    6.6. Бухгалтерский баланс
    7. АНАЛИЗ ПРОЕКТА
    7.1. Анализ эффективности проекта
    7.1.1. Эффективность инвестиций
    7.1.2. Основные показатели эффективности
    7.1.3. Финансовая состоятельность проекта
    7.2. Анализ рисков
    7.2.1. Общая характеристика методов оценки рисков
    7.2.2. Кач…
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Яndex