Бизнес план парикмахерской агентство организация праздник саночник круиз отель пермь vip отдых белоруссия лучший санаторий

Спецпредложение

Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Бизнес-план парикмахерской (артикул: 04967 00296)

Дата выхода отчета: 16 Января 2010
География исследования: Москва
Период исследования: январь 2010
Количество страниц: 70
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цель исследования: Создание парикмахерской, ориентированной на представителей «нижнего сегмента среднего класса», пользующихся следующим видом услуг:
       • парикмахерские услуги (женский и мужской зал);
       • маникюр и педикюр (стандартный уход; наращивание ногтей).
    Помимо вышеуказанных услуг планируется организация продажи профессиональных средств для ухода за волосами.


    Методы сбора информации: кабинетное исследование; в качестве дополнения при написании бизнес – плана были использованы результаты количественного исследования салонов красоты г. Москвы.

    Выдержки из исследования:
    Ежегодно в Москве открывается до 800 новых салонов красоты и парикмахерских и примерно столько же закрывается. Основной причиной их закрытия называют отсутствие продуманной маркетинговой политики, а также проблемы, связанные с привлечением и удержанием квалифицированных кадров.
    По оценкам специалистов салонного бизнеса, бурный рост числа салонов красоты и парикмахерских продлится еще 3-4 года, после чего в индустрии красоты начнется укрупнение игроков, создание больших сетей, в том числе франчайзинговых, усилиться стандартизация технологических процессов, после чего выгодно инвестировать в этот бизнес станет гораздо сложнее.
    Основную долю при формировании цены на различные услуги парикмахерских эконом-класса составляет заработная плата персонала (34%) и аренда (17,6%).
    Салоны эконом-класса, в состав которых также входят парикмахерские с небольшим набором дополнительных услуг, составляют 30%.
    Наибольшее значение для потребителей услуг салонов красоты/парикмахерских имеет вежливый персонал (77,2%), чуть меньшее - доступные цены (71,7%).

    Данный бизнес-план может быть использован в любом регионе РФ, а также других странах.

     

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    ОГЛАВЛЕНИЕ

    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4
    2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 8
    2.1.
     Местонахождение объекта
    8

    2.2.
    Описание предлагаемых услуг 8

    2.3.
    Технология выполнения оказываемых услуг
    11

    2.4.
    Характеристика используемого оборудования 15

    2.5.
    Экологические вопросы производства 15

    3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАРИКМАХЕРСКИХ 19
    4.
    АНАЛИЗ РЫНКА ОБСЛУЖИВАНИЯ  23

    4.1.
    Рынок сырья, материала и комплектующих 23

    4.2.
    Конкуренция на рынке обслуживания 23

    4.3.
    Потенциальная емкость рынка сбыта 23

    4.4.
    Маркетинговая стратегия проекта 23

    5
    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
    51

    5.1.
    Организационно-правовая форма осуществления проекта
    51

    6.2.
    Основные партнеры
    51

    6.3.
    График реализации проекта
    52

    6.4. Правовые вопросы осуществления проекта 
    6
    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    53

    6.1
    Условия и допущения, принятые для расчета
    53

    6.2.
    Исходные данные
    53

    6.2.1. Налоговое окружение 
    6.2.2. Номенклатура и цены продукции 
    6.2.3. План обслуживания 
    6.2.4. Персонал 
    6.2.5. Текущие затраты 
    6.2.6. Оборудование 
    6.2.7. Нормы оборота текущих активов и пассивов  
    6.3.
    Себестоимость оказываемых услуг 54

    6.4. Выручка 
    6.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах 
    6.6.
    Инвестиции 54

    6.7.
    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 55

    6.8.
    Источники финансирования 56

    6.9.
    Оценка экономической эффективности проекта 57

    7
    ОЦЕНКА РИСКОВ 59

    7.1.
    Анализ чувствительности 59

    7.2.
    Уровень безубыточности 60

    7.3 Оценка проектных рисков 
                    ПРИЛОЖЕНИЯ

     

  • Перечень приложений

    Таблицы
    Таблица 1. Перечень аксессуаров для окрашивания волос
    Таблица 2. Перечень аксессуаров для завивки волос
    Таблица 3. Перечень аксессуаров для стрижки и расчесывания
    Таблица 4. Перечень инструментов и инвентаря
    Таблица 5. Краткая характеристика конкурентов
    Таблица 6. Рейтинговая оценка конкурентов
    Таблица 7. Структура парикмахерских услуг
    Таблица 8. Структура маникюрных услуг
    Таблица  9. Структура услуг педикюра
    Таблица 10. Календарный план реализации проекта
    Таблица 11. Налоговое окружение проекта
    Таблица 12. Номенклатура средних цен на парикмахерские услуги
    Таблица 13. Номенклатура средних цен на услуги маникюра
    Таблица 13. Номенклатура цен на услуги педикюра
    Таблица 13. Расчет  проектной мощности
    Таблица 14. Численность персонала и заработная плата (без единого социального налога)
    Таблица 15. Исчисление материальных и накладных расходов
    Таблица 16. Затраты на приобретение оборудования
    Таблица 17. Нормы оборота текущих активов и пассивов
    Таблица 18. Среднемесячные расходы по проекту
    Таблица 19. Калькуляция себестоимости обслуживания 1 клиента парикмахерского зала
    Таблица 20. Калькуляция себестоимости обслуживания 1 клиента маникюрного зала
    Таблица 21.Калькуляция себестоимости обслуживания 1 клиента педикюрного зала
    Таблица 22. Формирование выручки от реализации
    Таблица 23. Потребность в оборотном капитале на 2010 год
    Таблица 24. Инвестиционные издержки проекта
    Таблица 25. Расчет прибылей и убытков за 1 квартал 2010 года (помесячно)
    Таблица 26. Расчет прибылей и убытков за 2010 год (поквартально)
    Таблица 27. Расчет прибылей и убытков за 2011 год (поквартально)
    Таблица 28. Налоговая нагрузка проекта за 2010 год
    Таблица 29. Налоговая нагрузка проекта за 2011 год
    Таблица 30. Расчет денежного потока по проекту за 2010 год
    Таблица 31. Расчет денежного потока по проекту за 2011 год
    Таблица 32. Структура источников финансирования проекта
    Таблица 33. Оценка экономической эффективности проекта
    Таблица 34.Анализ чувствительности NPV на изменение основных параметров проекта
    Таблица 36. Факторы микросреды, влияющие на сбыт
    Таблица 37. Факторы  макросреды,  влияющие на сбыт
Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.01.20

85 000
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.01.20

69 900
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСТРОВНОГО САЛОННОГО СЕРВИСА РФ, МОСКВА

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.18

45 000
Оценка рыночной целесообразности создания портала частных спортивных соревнований Рф, мир

Регион: РФ, мир

Дата выхода: 17.09.18

45 000
Бизнес-план: организация и развитие конно-спортивного комплекса

Регион: Московская область

Дата выхода: 06.09.18

350 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Типовой бизнес-план организации тренажерного зала
    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ Проект предусматривает организацию тренажерного зала нижнего ценового сегмента. Предполагается, что он будет открыт в спальном районе г. Москвы, расположенном между Третьим транспортным кольцом и МКАД. В исследовании использованы следующие исходные параметры проектируемого тренажерного зала: Общая площадь тренажерного зала составит 170 кв.м, в том числе: Спортивный зал – 100 кв.м; Солярий – 5 кв.м; Массажный кабинет – 8 кв.м; Фитнес-бар и вспомогательные помещения – 57 кв.м. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА Объем первоначальных вложений – *** тыс. долларов (собственные средства); Срок окупаемости – *** месяцев; Внутренняя норма рентабельности (IRR) – ***%. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТНЕС-УЧРЕЖДЕНИЙ В разделе представлены результаты исследования основных способов классификации фитнес-учреждений, используемых участниками рынка Основные результаты Выделены основные типы фитнес-учреждений; Произведена ценовая сегментация рынка фитнес-услуг; Описана классификация фитнесс-учреждений по месту расположения; Представлены оценки насыщенности основных сегментов рынка; Выявлены наиболее интересные с точки зрения вхождения в бизнес сегменты рынка и типы фитнесс-учреждений. Ключевые данные «В настоящее время в России нет официальной либо общепринятой классификации, позволяющей отнест…
  • БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЯ LOUNGE BAR И DJ-BAR В Г. МОСКВА
    Проектом предусмотрено открытие и продвижение lounge- и dj-бара. Целью проекта является открытие заведения, успешной его работы на рынке развлечений, получения стабильного дохода, обеспечивающего прибыль собственника. Цель бизнес-плана – создание уникальной концепции lounge- и dj-бара и обоснование экономической эффективности его открытия. Выдержки из текста: … В Москве насчитывается более ХХХ lounge-баров. При этом, не каждый из этих баров на самом деле отвечает требованиям «lounge»… … Основными конкурентами можно считать несколько компаний:… Позиционируют себя как место, где можно отдохнуть от ... Кухня достаточно разнообразная, есть европейская, но упор сделан на Восток. Каждое из заведений сети оформлено по разному, имеет свою «фишку», но объединено одной общей концепцией – ... Само заведение слабо напоминает lounge или стилистику dj-бара. Больше склоняется к семейному ресторану… … Меню алкогольных напитков планируемого проекта будет наполнено непривычными коктейлями, с названиями, которые будут состоять из имен… … Стратегия выхода запланированного lounge-кафе и DJ-бара как развлекательного заведения должна обеспечивать… … Для привлечения первых клиентов, необходимо ярко …
  • Бизнес-план отрытия танцевальной студии
    1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    2 СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
    2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг
    2.2 Особенности организации проекта
    2.3 Информация об участниках проекта
    2.4 Месторасположение проекта
    3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
    3.1 Обзор рынка танцевальных школ в Екатеринбурге
    3.2 Основные тенденции и прогноз развития рынка
    3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей
    3.4 Ценообразование на рынке
    3.5 Обзор потенциальных конкурентов
    4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
    4.1 План по персоналу
    4.2 Источники, формы и условия финансирования
    4.3 План продаж
    5 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    5.1 Исходные данные и допущения
    5.2 Номенклатура и цены
    5.3 Инвестиционные издержки
    5.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах
    5.5 Налоговые отчисления
    5.6 Операционные издержки (постоянные и переменные)
    5.7 Расчет выручки
    5.8 Прогноз прибылей и убытков
    5.9 Прогноз движения денежных средств
    5.10 Анализ эффективности проекта
    5.10.1 Показатели эффективности проекта
    5.10.2 Методика оценки эффективности проекта
    5.10.3 Чистая приведенная стоимость (NPV)
    5.10.4 Внутренняя норма доходности (IRR)
    5.10.5 Индекс доходности инвестиций (PI)
    5.10.6…
  • Бизнес-план мотеля (с финансовой моделью)
    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 2.1 Общие сведения о мотелях 2.2 Гостиничный бизнес в Российской Федерации 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Маркетинговая стратегия 3.2 Бизнес-модель предприятия 3.3 Ассортиментная и ценовая политика 3.4 Реклама и продвижение 3.5 SWOT – анализ проекта 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта 4.2 Организационная структура и штатное расписание 4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта 5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1 Основные характеристики мотеля 5.2 Общее описание мотеля 5.3 Описание обстановки и отделки 5.4 Расчет стоимости основных фондов 5.5 Расчет стоимости прямых затрат 6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1 Основные допущения финансового плана 6.2 Финансирование проекта 6.3 Анализ продаж 6.4 Анализ структуры прямых затрат 6.5 Анализ структуры общих и административных затрат 6.6 Анализ структуры налоговых платежей 6.7 Анализ обслуживания кредита 6.8 Анализ структуры полной себестоимости 6.9 Финансовые результаты проекта 6.10 Отчет о движении денежных средств 6.11 Динамика оборотного капитала 6.12 Расчет ставки дисконтирования 6.13 Показатели инвестиционной эффективности 6.14 Анализ безубыточности 6.15 Анализ чувствительности 6.16 Выводы о целесообразности реализац…
  • Готовый бизнес-план маслозавода (с фин.расчетами) - 2017г.
    Готовый бизнес-план строительства предприятия по производству масла, маргаринов и спредов разработан ЭКЦ "Инвест-Проект" в феврале 2017 г., содержит 173 страницы, 45 таблиц, 30 графиков, 12 диаграмм и 2 рисунка. Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана для предоставления в российские банки и органы местной власти, а также для проектирования и строительства предприятия. Дата составления отчета: 16.02.2017. Валюта расчетов: руб. Период планирования: 10 лет помесячно. Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, Минэкономразвития России, авторские методики. Цель бизнес-плана: расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства предприятия для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвесторов, органов власти, партнеров. Изменение параметров, рецептуры или изменения себестоимости потребует пересчета проекта. Мощность и ассортимент маслозавода По проекту предполагается строительство «с нуля» предприятия по производству на основе сухого обезжиренного молока (СОМ): 1.​…
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Яndex