Типовой бизнес план открытия сети салонов экспресс услуг в области красоты и ухода за телом

Спецпредложение

Специальные условия на обновление исследований

Компания MegaResearch предлагает своим клиентам актуализировать уже выполненные отчеты в короткий срок и со скидкой 30%. Пусть уже полученные Вами данные будут актуальны и принесут Вам прибыль. Очевидно, что в текущей политико-экономической ситуации в России, обновление ранее выполненных исследований нужно гораздо чаще. Изменения курса, очередные санкции и перспектива новых. Будьте вооружены. Не пользуйтесь устаревшими данными!

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Типовой бизнес-план открытия сети салонов экспресс-услуг в области красоты и ухода за телом (артикул: 09837 00296)

Дата выхода отчета: 26 Июля 2011
География исследования:  
Период исследования:  
Количество страниц: 90
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цель БП: Создание сети из трёх салонов экспресс-услуг в области красоты и ухода за телом на территории дилерских автотехцентров площадью 50 квадратных метров для каждого салона.

    К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).

    Бизнес - план содержит следующие основные блоки:
    1.    Описание рассматриваемого рынка
    2.    Маркетинговый план открытия данного бизнеса
    3.    План сбыта
    4.    Производственная часть
    5.    Организационная структура предприятия
    6.    Финансовый план
    7.    Нормативная база
    Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта. К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).

    Выдержки из БП:
    Суть проекта
    Создание сети из трёх салонов экспресс-услуг в области красоты и ухода за телом на территории дилерских автотехцентров площадью 50 квадратных метров для каждого салона.

    Время работы зависит от работы автотехцентра. Предполагается, что салоны экспресс-услуг будут работать ежедневно, с 10 до 22 часов. …

    Долгосрочные и краткосрочные цели проекта
    Краткосрочная цель: выход на рынок трёх салонов экспресс-услуг в дилерских автотехцентрах в соответствующих районах города, качественное оказание услуг, получение прибыли.

    Долгосрочная цель: …

    Расчётные сроки проекта
    Расчётный срок проекта – 3 года (36 месяцев).

    Резюме комплекса проекта (4Р) услуг
    Продукт – Для обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за клиента, на первом этапе ставка будет сделана на …

    Цена – При формировании цены на услуги салона ориентиром будут служить … .

    Сбыт – …

    Продвижение – Будет осуществляться в едином ключе с рекламной кампанией дилерского салона. … .

    Стоимость проекта
    Объём необходимых инвестиций – 4 419 860 руб.

    Источники финансирования проекта
    Собственные средства.

    Выгоды и риски проекта. характеристики рисков, стратегия их минимазации
    Выгоды: коммерческие и социальные (предоставление услуг для населения, предоставление рабочих мест).

    Риски: открытие новых салонов экспресс-услуг (в том числе, в подобном формате), постоянный рост игроков на рынке, изменение потребительского предпочтения, форс-мажорные обстоятельства.

    Минимизировать часть этих рисков можно, постоянно проводя активный мониторинг рынка с целью быть в курсе изменения всех потребительских предпочтений, а также следить за всеми изменениями в конкурентной среде.

    Ключевые экономические показатели эффективности проекта
    •    Период окупаемости – … мес.
    •    Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования – 15% годовых) – … мес.
    •    Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта 36 месяцев (ставка дисконтирования – 18% годовых) – … руб.
    •    Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта 36 месяцев IRR (год) – …%, IRR (месяц) – …%.

    Данный Бизнес-план разработан с учётом влияния кризисных явлений и, как следствие, даёт возможность создания компании с хорошими перспективами развития.
    Подготовленный специалистами нашей компании данный Бизнес-план проверен ведущими экспертами рынка.
    Кроме того, к готовому бизнес-плану прилагается уже заполненная Финансовая модель. Данная Финмодель демонстрирует все произведённые расчеты и даёт возможность изменять любые исходные параметры для каждой конкретной ситуации.  Также она позволяет корректировать бизнес-процессы непосредственно  во время создания данного бизнеса и его дальнейшего функционирования и развития.  
  • Подробное оглавление/содержание отчёта

       
    1.Резюме проекта    5
    1.1    Суть проекта    5
    1.2    Долгосрочные и краткосрочные цели проекта    5
    1.3    Расчётные сроки проекта    5
    1.4    Резюме комплекса проекта (4Р) услуг    5
    1.5    Стоимость проекта    6
    1.6    Источники финансирования проекта    6
    1.7    Выгоды и риски проекта. характеристики рисков, стратегия их минимазации    6
    1.8    Ключевые экономические показатели эффективности проекта    7
    2. Описание услуг    8
    2.1    Функциональное назначение услуг    8
    2.2    Сегментация услуг    8
    2.3    Стоимость услуги. Принятая концепция ценообразования    9
    2.4    Перспективы развития услуги    10
    2.5    Патентно-лицензионная защита услуг    11
    3. Анализ рынка салонов красоты    14
    3.1    Анализ положения дел в отрасли    14
        3.1.1    ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ    14
        3.1.2    ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ    14
    3.2    Общие данные о рынке    15
        3.2.1    ОБЪЁМЫ РЫНКА    15
    3.3    Сегментация рынка    15
        3.3.1    СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ    15
        3.3.2    БАЗОВЫЕ УСЛУГИ / УСЛУГИ «РОСКОШИ»    17
        3.3.3    СЕТЕВЫЕ/НЕСЕТЕВЫЕ САЛОНЫ КРАСОТЫ    17
        3.3.4    КРУГЛОСУТОЧНЫЕ / НЕКРУГЛОСУТОЧНЫЕ САЛОНЫ КРАСОТЫ    18
        3.3.5    СЕГМЕНТАЦИЯ ПО РАЗМЕРУ САЛОНА    20
        3.3.6    СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СПЕКТРУ УСЛУГ    20
        3.3.7    МАНУАЛЬНЫЕ / АППАРАТНЫЕ САЛОНЫ    20
    3.4    Ценообразование на рынке    21
    3.5    Конкурентный анализ    21
        3.5.1    КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РЫНКА    21
        3.5.2    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ    21
        3.5.3    ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ    22
    3.6    Сравнительная характеристика игроков Рынка салонов красоты    26
    3.7    Основные игроки Рынка маникюрных салонов и салонов загара. Профили игроков    28
        3.7.1    СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА МАНИКЮРНЫХ САЛОНОВ    34
    4. Анализ рынка дилерских автотехцентров    35
    4.1    Анализ положения дел в отрасли    35
        4.1.1    ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ    35
    4.2    Факторы, влияющие на отрасль    36
    4.3    Тенденции развития отрасли    36
    4.4    Месторасположение    38
    4.5    Стоимость аренды    40
    5. Маркетинговый план    41
    5.1    Уникальные достоинства, позиционирование    41
    5.2    Ценовая политика    42
    5.3    Порядок оказания услуг    42
    5.4    Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы    43
    6. План сбыта    47
    6.1    Цены на конкретные позиции продукции    47
    6.2    Организация сбыта, каналы сбыта    48
    6.3    План продаж на весь расчётный период    48
    7. Производственная часть    50
    7.1    Описание производственного процесса. Технологическая схема производства продукции / организации услуги    50
    7.2    Требования к поставщикам    50
    7.3    Состав и стоимость оборудования    51
    7.4    Оценка постоянных и переменных затрат    52
    7.5    Оценка доходов    54
    7.6    Функциональное решение    56
        7.6.1    ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ    56
    8.Организационно-управленческая структура    58
    8.1    Организационная структура    58
    8.2    Специализация, количество и состав сотрудников    58
    8.3    Затраты на оплату труда    58
    9.Финансовый план    60
    9.1    Основные параметры расчётов    60
    9.2    Объём финансирования    60
    9.3    Основные формы финансовых расчётов (РУБ)    61
    9.4    Состав и характер затрат на реализацию проекта (инвестиционные затраты)    63
    9.5    Основные формы финансовых расчётов (РУБ)    65
    9.6    Анализ чувствительности    67
        9.6.1    ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА    67
        9.6.2    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА:    67
    10. Нормативная информация    70
    10.1    Необходимые лицензии или разрешения для выполнения проекта    71
    11. Организационный план осуществления проекта    72
    11.1    План-график реализации проекта    72
    12. Список приложений    73
    12.1    Приложение 1. Приказ №346 «Об организации выдачи разрешений на применение медицинских технологий»    73
    12.2    Приложение 2. Выдержки из Постановление Правительства г. Москвы №41-ПП от 22.01.2002 г. «О перспективах развития и правилах размещения средств наружной рекламы, информации и оформления города»    78
    12.3    Приложение 3. Выдержки из Федерального закона РФ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», касающиеся учредительных документов общества    88
    12.4    Приложение 4. Документы, необходимые для регистрации Общества с ограниченной ответственностью    90
  • Перечень приложений

    Диаграмма 1. Доли салонов красоты по принадлежности к сети

    Таблица 1. Стоимость услуг в салоне по сегментам
    Таблица 2. Сравнительная характеристика крупнейших сетей салонов красоты
    Таблица 3. Сравнительная характеристика игроков Рынка маникюрных салонов
    Таблица 4. Факторы, влияющие на отрасль
    Таблица 5. Потребительские предпочтения клиентов
    Таблица 6. Средняя стоимость на предлагемые товары
    Таблица 7. План продаж на весь расчётный период, ед. оказанных услуг
    Таблица 8. Состав и стоимость основного оборудования
    Таблица 9. Состав и стоимость оборудования системы безопасности
    Таблица 10. Постоянные и переменные затраты в месяц, руб.
    Таблица 11. План по доходам, руб. Часть I
    Таблица 12. План по доходам, руб. Часть II
    Таблица 13. Штатное расписание
    Таблица 14. Затраты на открытие
    Таблица 15. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы
    Таблица 16. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть I
    Таблица 17. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть II
    Таблица 18. Отчёт о прибылях и убытках. Часть I
    Таблица 19. Отчёт о прибылях и убытках. Часть II
    Таблица 20. Отчёт о прибылях и убытках. Часть III

    Схема 1. Технологическая схема организации производства
    Схема 2. Организационная структура
Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.06.18

85 000
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.06.18

69 900
БИЗНЕС-ПЛАН: строительство спортивного комплекса

Регион: ДВФО

Дата выхода: 04.05.18

136 500
БИЗНЕС ПЛАН ПРИБРЕЖНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА, РФ 2017

Регион: Россия

Дата выхода: 05.04.18

42 000
БИЗНЕ ПЛАН ВСЕСЕЗОННОГО ДЕТСКОГО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА, РФ 2017

Регион: Россия

Дата выхода: 05.04.18

29 900
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Типовой бизнес-план организации студии загара в городе с населением свыше 0,8 млн. человек (на примере Санкт-Петербурга)
    1. Исходные данные о проекте 1.1. Информация об инициаторе проекта ……………………………………………………… 1.2. Концепция проекта ……………………………………………………… 1.3. Сроки и этапы реализации проекта 1.4. Бюджет проекта При расчете бюджета организации студии загара необходимо принимать во внимание следующие виды затрат: Наименование статей инвестиционных затрат Стоимость работ, рублей Регистрация юридического лица 10 000 1.5. Размещение и планировка студии загара ………………………………………………………… 1.6. Описание, характеристика услуг
  • Бизнес-план: Открытие серф-кемпинга
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое оборудование 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка 3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.3. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Бизнес-план: открытие спортивного кафе – клуба
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 11 2.1 Описание концепции проекта 11 2.2 Описание предполагаемых услуг и способы монетизации проекта 12 2.3 Особенности организации проекта 16 2.4 Информация об участниках проекта 16 2.5 Месторасположение проекта 16 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 18 3.1 Обзор рынков: 18 3.1.1 общественного питания в г. Москва 18 3.1.2 спортивных турниров по виртуальным играм по России 21 3.2 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 23 3.3 Обзор потенциальных конкурентов 25 3.4 Прогноз развития рынка 29 3.5 Ценообразование на рынке 31 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 32 4.1 Описание помещений кафе и расчет стоимости ремонтных работ 32 4.2 Описание необходимого оборудования для комплектации кафе: 34 4.2.1 Клиентская зона 34 4.2.2 Зона кухни 35 4.2.3 Прочие затраты на оснащение клуба 36 4.3 Меню и средний чек 36 4.4 Прочие технологические вопросы 37 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 38 5.1 План по персоналу 38 5.2 План-график работ по проекту 39 5.3 Схема страхования предпринимательского риска проекта 41 5.4 Концепция продвижения на рынке, предварительный маркетинговый бюджет 44 5.5 Источники, формы и условия финансирования (2 схемы: заемные и собственные средства) 45 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 46 6.1 Исходные данные и допущения 46 6.2 Услуги и цены 48 6.3 Инвестиционные изде…
  • Бизнес-план теннисного корта
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

    2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
    2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг
    2.2. Особенности организации проекта
    2.3. Информация об участниках проекта
    2.4. Месторасположение теннисного корта

    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
    3.1. Обзор рынка услуг теннисных кортов в МО
    3.2. Основные тенденции на рынке
    3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
    3.4. Обзор потенциальных конкурентов
    3.5. Прогноз развития рынка
    3.6. Ценообразование на рынке услуг теннисных кортов

    4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
    4.1. Особенности строительства (ремонта) помещений
    4.2. Описание зданий и помещений
    4.3. Расчет стоимости строительства
    4.4. Описание необходимого оборудования
    4.5. Анализ стоимость оснащения
    4.6. Инженерно-техническое оснащение

    5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
    5.1. План по персоналу
    5.2. Источники, формы и условия финансирования
    5.3. План продаж

    6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА
    6.1. Социальный аспект
    6.2. Государственное регулирование

    7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    7.1. Исходные данные и допущения
    7.2. Услуги и цены
    7.3. Инвестиционные издержки
    7.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
    7.5. Налоговые отчисления…
  • Бизнес-план салона красоты (с финансовой моделью).2010
    компании по продвижению необходимо делать именно на жителей данного района. Эффективность именно такой рекламы достаточно быстро даст свой результат, поскольку посетители салонов красоты очень консервативны, они постоянно ходят в одно и то же место. Привлечение клиента и оправдание его ожиданий от качества услуг и сервиса обеспечит салону красоты постоянного клиента. Для привлечения новых клиентов планируется провести следующие мероприятия: печать рекламных буклетов создаваемого салона красоты и их раздача недалеко от местоположения создаваемого салона. Люди, которые получат данный буклет … . Данное мероприятие обычно привлекает порядка ***% новых клиентов создание, раскрутка и продвижение собственного Интернет сайта. Расходы на это направление оправданы, поскольку согласно проведенному маркетинговому исследованию 16% новых посетителей узнают о салоне красоты именно через Интернет проведение презентации нового салона красоты, бесплатная демонстрация некоторых услуг салона, предложение скидок для новых посетителей … . … привлекают порядка ***% новых клиентов размещение рекламы в региональных СМИ, специализированных журналах, … Данное мероприятие обычно привлекает 7% новых клиентов. После привлечения клиента в салон красоты, необходимо, чтобы его первое посещение оставило у него пр…
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Яndex